公司審計部開(kāi)展對下(xià)屬子公司内控專項審計工(gōng)作
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根據公司相關要求和審計部年度計劃,審計部近期對公司下(xià)屬子公司蘇相物(wù)流開(kāi)展2020年度内控專項審計工(gōng)作。
該次内控專項審計計劃從蘇相物(wù)流的公司人力資(zī)源管理、公司資(zī)金活動、公司采購管理、公司資(zī)産管理、公司合同管理、公司财務管控、公司全面預算管理、公司銷售管理等八個全面着手,對其2020年度的相關工(gōng)作進行較爲全面的核查。
通過此次内控專項審計,也便于蘇相物(wù)流公司對自身日常工(gōng)作的進行查漏補缺,爲更好的完成集團下(xià)達的年度目标提供打下(xià)良好堅實的基礎。
同時,内控專項審計也是公司審計部強化公司内部監督,規範公司日常管控,預防公司經營風險的一(yī)項有利措施,符合公司長期健康穩定發展的需要。